Mappli / Fatturare all'estero: cosa devono sapere i freelance per ogni paese

Fatturare all'estero: cosa devono sapere i freelance per ogni paese

Stand: 29.03.2026

Paesi diversi, regole diverse. Le aliquote IVA, i campi obbligatori e le regole di inversione contabile variano a seconda del paese di destinazione. Questa guida mostra le principali differenze a colpo d'occhio.

5 campi obbligatori su ogni fattura internazionale

Indipendentemente dal paese di destinazione, ogni fattura deve includere:

  1. Nome completo e indirizzo sia del mittente che del cliente
  2. Numero di fattura univoco e data di fatturazione
  3. Descrizione dettagliata del servizio fornito e periodo di prestazione
  4. Importo della fattura con valuta e IVA indicata separatamente (se applicabile)
  5. Numeri IVA di entrambe le parti (se registrate) e nota di inversione contabile (se applicabile)

Perché la fatturazione internazionale è complicata

Le regole dipendono non solo dal paese di destinazione, ma anche da dove ti trovi. UE verso UE, paese terzo verso UE, UE verso paese terzo: in ogni caso si applicano regole IVA e di inversione contabile diverse. A questo si aggiungono campi obbligatori, sistemi di fatturazione elettronica e riferimenti di pagamento specifici per paese.

Mappli rileva automaticamente da quale paese stai fatturando e dove va la fattura. Da questo deriva le regole fiscali, i campi obbligatori e i riferimenti di pagamento corretti.

Cosa gestisce Mappli automaticamente

Mappli rileva il paese del cliente e adatta la fattura automaticamente:

  • Riferimento di pagamento corretto per paese (Swiss QR, SCOR o KID)
  • Nota di inversione contabile aggiunta automaticamente per le fatture B2B nell'UE
  • IBAN e BIC formattati correttamente per il sistema bancario del paese di destinazione
  • Fattura nella lingua del cliente (DE, EN, FR, IT)

Panoramica per paese

La tabella mostra le aliquote IVA, le regole di inversione contabile e i requisiti specifici per paese. Clicca su un paese per la guida completa.

PaeseIVAInversione contabileParticolaritàStato
Svizzera (CH)8.1%NoBollettino di versamento QR svizzeroGuida completa
Norvegia (NO)25%NoNumero KID (MOD10)Guida completa
Germania (DE)19%Sì (B2B UE)Guida completa
Austria (AT)20%Sì (B2B UE)Guida completa
Francia (FR)20%Sì (B2B UE)Fatturazione elettronica (Factur-X) dal 2027Guida completa
Italia (IT)22%Sì (B2B UE)Fatturazione elettronica obbligatoria (SDI)Guida completa
Belgio (BE)21%Sì (B2B UE)Riferimento OGM/VCSGuida completa
Regno Unito (GB)20%NoNessuna inversione contabile UE dal BrexitGuida completa
Stati Uniti (US)NoNessuna IVA, modulo W-8BEN richiestoGuida completa
Paesi Bassi (NL)21%Sì (B2B UE)Base
Finlandia (FI)25.5%Sì (B2B UE)Base
Svezia (SE)25%Sì (B2B UE)Base
Danimarca (DK)25%Sì (B2B UE)Base
Spagna (ES)21%Sì (B2B UE)Base
Portogallo (PT)23%Sì (B2B UE)Base
Irlanda (IE)23%Sì (B2B UE)Base
Lussemburgo (LU)17%Sì (B2B UE)Base
Polonia (PL)23%Sì (B2B UE)Base
Cechia (CZ)21%Sì (B2B UE)Base
Slovacchia (SK)23%Sì (B2B UE)Base
Ungheria (HU)27%Sì (B2B UE)Base
Croazia (HR)25%Sì (B2B UE)Base
Slovenia (SI)22%Sì (B2B UE)Base
Estonia (EE)22%Sì (B2B UE)Base
Lettonia (LV)21%Sì (B2B UE)Base
Lituania (LT)21%Sì (B2B UE)Base
Romania (RO)19%Sì (B2B UE)Fatturazione elettronica obbligatoria (RO e-Factura)Base
Bulgaria (BG)20%Sì (B2B UE)Base
Grecia (GR)24%Sì (B2B UE)Base
Cipro (CY)19%Sì (B2B UE)Base
Malta (MT)18%Sì (B2B UE)Base

Fonti e basi giuridiche

Le informazioni di questa pagina si basano sulle seguenti fonti ufficiali:

  • EU VAT DirectiveDirettiva IVA dell'UE 2006/112/CE. L'art. 196 disciplina l'inversione contabile per i servizi B2B transfrontalieri. EUR-Lex
  • Swiss QR-BillSpecifica tecnica del bollettino di versamento QR svizzero secondo lo standard SIX. SIX IG v2.3 (PDF)
  • Aliquote IVA UEPanoramica ufficiale della Commissione Europea con le aliquote IVA attuali di tutti gli Stati membri. EC DG TAXUD

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